Добрый день!
После сдачи декларации по НДС за 4кв 2017 года. Выяснилось, что поставщик изменил номер накладной и с/ф ( у нас 72, у него 72/1).
В суммах изменений нет. НДС уже оплатили.
Считается ли это грубым нарушением? Нужно ли подавать уточненную декларацию по НДС?